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    MODULO:CONTAS A RECEBER
    PROCEDIMENTO ESPECIAL

    ASSUNTO: CRPECBES - VS. 3.701
             PROCEDIMENTOS BASICOS PARA IMPLANTACAO COBRANCA ESCRITURAL.

    INTRODUCAO:
       A Cobranca Escritural ‚ o sistema de cobranca de titulos  em  que  a
       troca de informacoes entre o banco e a empresa  ‚  efetuada  atraves
       de arquivo magnetico.
       Os titulos destinados … cobranca sao registrados  no  banco  atraves
       da entrada de dados contidos em arquivos  magneticos  gravados  pela
       empresa. Por sua vez, o banco, ao  processar  os  seus  servicos  de
       cobranca, gera e remete … empresa um arquivo com  informacoes  sobre
       titulos que deram entrada, titulos  que  foram  liquidados,  titulos
       baixados e titulos rejeitados.

    VANTAGENS:
       01. Racionalizacao na alimentacao de dados;
       02. Agilizacao na remessa e recepcao dos dados de cobranca;
       03. Reducao nos custos de operacionalizacao dispensando a emissao de
           duplicatas e borderos  pela  empresa  e  reduzindo  o  tempo  de
           expedicao dos avisos de vencimento aos devedores;
       04. Confiabilidade e seguranca das informacoes.

    OBJETIVO:
       Definir os requisitos e os procedimentos  basicos  necessarios  para
       a implantacao de COBRANCA ESCRITURAL na Empresa.

    PROGRAMAS:
       01. CADASTROS
           SIRCP003 - Cadastro de Portadores
           SIRCP126 - Cadastro de Condicoes de Pagamento
           SIRCP585 - Cadastro de Intervalo de CEP
           SIRCP573 - Cadastro de Ocorrencias Bancarias
           SIRCP598 - Atualizacao do portador conforme CEP
       02. PROCESSOS
           SIRCP334 - Transferencia de situacao de Cobranca
           SIRCP367 - Selecao de Titulos para Cobranca Escritural
           SIRCP576 - Digitacao de Instrucoes de Cobranca
           SIRCP201 - Controle de remessa/retorno
           SIRCP574 - Geracao do arquivo remessa
           SIRCP200 - Emissao relatorio do arquivo remessa
           SIRCP575 - Relatorio/Atualizacao do arquivo retorno

    PRE-REQUISITOS:
       Estabelecer primeiramente os seguintes pontos:
       01. Padrao utilizado pelo sistema:
           O formato dos arquivos tratados  pelo  SIRC-X  seguem  o  modelo
           CNAB  -  padrao  definido  pelo  Centro  Nacional  de  Automacao
           Bancaria, orgao de assessoria tecnica  da  Federacao  Brasileira
           das Associacoes de Bancos e Federacao Nacional de Bancos.
       02. Portador do TITULO:
           O campo de portador do titulo identifica a situacao de  cobranca
           e tambem o agente associado … situacao de cobranca  quando  esta
           exigir.
           O formato do campo e' "SSPPP", onde:
             SS = Situacao de Cobranca cadastrada  na  tabela  generica  de
                   situacao de titulos (SIRCP518).
                   Ex: CA - Carteira
                       CS - Cobranca Simples
                       CE - Cobranca Escritural
             PPP = Portador associado … Situacao de Cobranca que  deve  ser
                   cadastrado no Cadastro de Portadores (SIRCP003).

       CRITERIOS PARA ENVIO DO TITULO PARA COBRANCA
       O sistema permite remessa de titulos para cobranca de  duas  formas:
       Manual e Automatica.
       01. A remessa manual  consiste  em  alterar  o  portador  do  titulo
           transferindo o  mesmo  de  Carteira  para  Cobranca  Escritural,
           efetuado atraves do  SIRCP334  (TRANSFERENCIA DE SITUACAO),  com
           transacao 'CCE'. Tambem pode ser feito selecao  de  titulos  que
           estao em CARTEIRA para envio  a  determinado  BANCO  atraves  do
           SIRCP367.
       02. A remessa automatica ‚ definida pela atribuicao do  portador  do
           titulo durante o faturamento, baseando-se nos criterios e  ordem
           de  prioridade  abaixo,  atualizado  a  partir  do  programa  de
           faturamento SIRCP075 (aglutinacao de notas fiscais).
           a) Portador cadastrado para o cliente
              Se o banco cadastrado para o  cliente  tiver  indicacao  para
              cobranca escritural caso a condicao  de  pagamento  utilizada
              para venda, seja  cadastrada  com  campo  Portador  indicando
              Situacao de Cobranca Escritural
           b) Intervalo de CEP do cliente
              Se o CEP do endereco de cobranca do cliente estiver  presente
              no cadastro de bancos por intervalo de CEP (SIRCP585) e se  o
              banco   correspondente   tiver   indicacao   para    Cobranca
              escritural.
           c) Portador associado `a condicao de pagamento
              No cadastro da condicao  de pagamento (SIRCP126)  informar  o
              portador que ‚ composto pelo codigo  da  situacao  do  titulo
              mais o numero do portador cadastrado pelo programa  SIRCP003.
              Ex: CE001 onde CE ‚ a situacao do titulo e 001 ‚ o numero  do
              Portador.
              Se o banco associado ao portador  da  condicao  de  pagamento
              tiver indicacao de cobranca escritural.
              Caso o faturamento seja on-line, NF fatura, ‚  considerado  o
              portador associado … condicao de pagamento da venda.

    PROCEDIMENTO:
       01. GERACAO DO ARQUIVO REMESSA
           A geracao do arquivo "remessa" para o banco consiste em:
           - Selecionar os movimentos de contas  a  receber  cujo  portador
             refere-se ao banco selecionado pelo usuario e que  nao  possua
             remessa efetuada;
           - Verificar se a transacao referente ao movimento tem codigo  de
             remessa correspondente no cadastro das  ocorrencias  bancarias
             (SIRCP573);
           - Para os movimentos de Inclusao  de  titulos,  verificar  se  o
             vencimento do titulo corresponde ao parametro "Minimo de  Dias
             para Cobranca" do cadastro de portadores (SIRCP003).
             Os titulos cujos movimentos atendem  as  condicoes  acima  sao
             atualizados com numero de bordero igual ao numero  do  arquivo
             remessa e gravados no arquivo texto para envio ao banco.
             O numero do arquivo remessa segue numeracao  sequencial,  e  ‚
             registrado em arquivo proprio que  pode  ser  consultado  pelo
             usuario pelo SIRCP201.
             O programa a executar para remessa de titulos ‚ SIRCP574.

       02. PROCESSAMENTO DO ARQUIVO RETORNO
           O processamento do arquivo retorno consiste em:
           - Atualizar  o  cadastro  de  titulos  e  gerar  os  respectivos
             movimentos para  todas  as  ocorrencias  enviadas  pelo  banco
             cujo codigo possua transacao  correspondente  no  cadastro  de
             ocorrencias bancarias (SIRCP573);
           - Listar todas as ocorrencias enviadas no arquivo;
           - Atualizar o controle de numeracao do arquivo retorno.
           O programa a ser executado para retorno de titulos ‚ SIRCP575.

    PARAMETRIZACAO:
    01. SIRCP003 - Cadastro de Portadores
        Informacoes cadastrais dos bancos  e  informacoes  de  cadastro  da
        empresa no banco. Este modulo exige o cadastramento  das  seguintes
        informacoes:
           NUMERO DO BANCO -
              Numero do banco conforme tabela padrao nacional.
           COD.AGENCIA     -
              Codigo da agencia correspondente … conta corrente da empresa.
           NUMERO CONTA CORRENTE -
              Numero e Digito da Conta Corrente.
           IND. COBR. ESCRITURAL -
              Indicar " S" para cobranca escritural.
           COD.EMPRESA NO BANCO  -
              Codigo que identifica a empresa no  banco.  A  composicao  do
              codigo deve ser parametrizada conforme instrucoes contidas no
              Manual de Especificacao do Banco  e  cadastrada  com  brancos
              e/ou zeros alinhados conforme lay-out definido pelo banco.
              Essa informacao ‚ o numero do contrato/identificacao da
              empresa para efeito de  remessa  e  de  retorno  de  cobranca
              escritural.
           MINIMO DIAS P/COBRANCA -
              Numero de dias do vencimento dos titulos para que possam  ser
              transferidos  automaticamente  para  o  banco.  Parametro   ‚
              observado somente para os movimentos de inclusao  de  titulos
              cuja transacao esteja parametrizada  para  envio  automatico.
              (Ver capitulo de parametrizacao das Ocorrencias Bancarias).
              Ex.: Titulos faturados no dia.
           1a.INSTRUCAO COBRANCA -
              Codigo de instrucao do banco a ser informado  na  remessa  do
              titulo ao banco (obter o codigo no Manual do Banco).
              Ex.: Instrucao de protesto ou devolucao apos o vencimento  do
                   titulo.
           2a.INSTRUCAO COBRANCA -
              Idem 1a.instrucao
           NR.DIAS PARA PROTESTAR -
              Numero de dias apos o vencimento para protesto do titulo.

    02. SIRCP585 - Intervalos de Cep
        Permite cadastrar banco referente  cobranca  escritural  de  acordo
        com faixas de intervalo de CEP.
        COD.FILIAL  -
           Codigo da filial de referencia.
        CEP INICIAL -
           CEP inicial a que pertence os clientes que  serao  referenciados
           para o banco a ser cadastrado.
        CEP FINAL   -
           CEP final a que pertence os  clientes  que  serao  referenciados
           para o banco a ser cadastrado.
        COD.BANCO   -
           Codigo do banco referente faixa de CEP.
        AGENCIA     -
           Codigo da agencia referente faixa de CEP (opcional).

    03. SIRCP126 - CADASTRO DE CONDICOES DE PAGAMENTO
        Atraves do cadastro de condicoes de pagamento indicando portador  a
        ser utilizado para a condicao, ser  direcionado o faturamento  e  a
        geracao do arquivo remessa para cobranca escritural.

        No campo PORTADOR deve ser informado portador que ‚  composto  pelo
        codigo da situacao do titulo mais o numero do  portador  cadastrado
        pelo SIRCP003.
        Ex: CE001 onde CE ‚ a situacao do  titulo  e  001  ‚  o  numero  do
            Portador. Se o banco  associado  ao  portador  da  condicao  de
            pagamento tiver indicacao de cobranca escritural.

    04. SIRCP518 - TABELAS GENERICAS
        Efetuar cadastro de informacoes basicas conforme segue:

        TABELA     CODIGO     TIPO  EXTRA    CONTEUDO
        ------     --------   ----  -------  --------
        CBESCR     DOCBXACB   0              CES
        CBESCR     DOCETNCB   0              CEE
        CBESCR     TRSBXACB   0              CRB

        Onde:
          DOCBXACB = Codigo documento para movimento de baixa  de  cobranca
                     escritural.
          DOCETNCB = Codigo documento para movimento de estorno de baixa de
                     cobranca escritural.
          TRSBXACB = Codigo da transacao de baixa de cobranca escritural.

        TABELA     CODIGO     TIPO  EXTRA    CONTEUDO
        ------     --------   ---   -------  --------
        SIR574     MENSA -bbb nn

        Onde:
             bbb = Codigo do banco
             nn  = Numero da 2a. instrucao de cobranca para envio ao Banco.

    05. SIRCP573 - Ocorrencias Bancarias
        Este cadastro permite relacionar os codigos de transacao do Sistema
        com os codigos de ocorrencia do banco, tanto para as  operacoes  de
        remessa como de retorno.
        NUMERO DO BANCO -
           Numero do banco conforme tabela padrao nacional.
        TIPO OCORRENCIA -
           Os tipos de ocorrencia sao:
           1) REMESSA -
              Identifica para o sistema as  transacoes  dos  movimentos  de
              contas a receber que devem gerar  alguma  informacao  para  o
              banco. Deve ser informada a transacao e o  respectivo  codigo
              de ocorrencia no banco.
              Codigo a ser utilizado 'REM'.
           2) RETORNO -
              Identifica para  o  sistema  as  ocorrencias  referentes  aos
              titulos em cobranca no banco. Para cada ocorrencia no banco ‚
              possivel informar uma transacao para  atualizacao  automatica
              do titulo pelo sistema. Se o codigo da ocorrencia se  referir
              a um movimento de rejeicao do banco e o banco possuir  tabela
              de codigos de rejeicao o campo  CODIGO  DE  MOTIVO  deve  ser
              cadastrado com a informacao "REJ".
              Codigo a ser utilizado 'RET'.
           3) REJEICAO -
              Permite cadastrar os motivos de rejeicao  correspondentes  …s
              ocorrencias de retorno caracterizadas como entrada  rejeitada
              pelo banco. A identificacao dos motivos  de  rejeicao  nao  ‚
              obrigatoria porque nao ‚ disponibilizada por todos os bancos.
              Codigo a ser utilizado 'REJ'
           4) SACADO -
              Permite cadastrar  as  ocorrencias  do  sacado  referentes  a
              informacoes ou solicitacoes do sacado ou cliente.
              Codigo a ser utilizado 'SAC'
        CODIGO OCORRENCIA -
           Codigo da ocorrencia conforme tabela do banco.
        CODIGO MOTIVO -
           Codigo do motivo de rejeicao conforme tabela do banco.
        CODIGO TRANSACAO -
           Codigo da transacao para atualizar o contas a receber conforme a
           ocorrencia do banco.
        IND.ESTORNO BAIXA -
           (Sim/Nao) Indicar "S" somente para  as  ocorrencias  de  retorno
           cujo movimento a ser gerado pelo sistema se referir … estorno de
           baixa.
        TRANSACAO DE DESPESA
           Codigo da transacao do movimento de despesas a ser incluido para
           o titulo.

    06. SIRCP573 - Ocorrencias Bancarias
        DESCRICAO OCORRENCIA -
           Mensagem associada … ocorrencia para impressao no  relatorio  de
           remessa e retorno.
          EXEMPLO:
            TIPO/OCOR/MOT/TRANS/EST/DESCRICAO
            REM  01       FAT    N  Remessa
            REM  01       CCE    N  Remessa
            REM           IAB    N  Concessao de abatimento
            RET  02              N  Entrada confirmada
            RET  03   REJ CCE    N  Entrada rejeitada
            RET  06       RBC    N  Liquidacao normal
            RET  12       LAB    N  Abatimento concedido
            RET  14       LAB    S  Abatimento cancelado
            REJ  03   07         N  Data de Vencimento invalida
            SAC  01              N  Sacado devolveu mercadoria

          NOTA: Para facilitar a  implantacao  da  cobranca  escritural,  o
                arquivo correspondente …s ocorrencias bancarias  (SIRCA229)
                ser  enviado a empresa.

    07. OBSERVACOES GERAIS.
        Alem das definicoes acima, o cadastro de  TRANSACOES  DE  CONTAS  A
        RECEBER efetuado pelo SIRCP124, deve ter indicacao da  Situacao  do
        titulo (antes/apos) para cada  transacao  que  envolve  a  cobranca
        escritural.

        Sao as transacoes abaixo:

           CODIGO DESCRICAO                           SITUACAO
                                                    ANTES   APOS
           CCE    TRANSF. CARTEIRA P/COBR.ESCRIT.    CA      CE
           CEC    TRANSF. COBR.ESCRIT. P/CARTEIRA    CE      CA
           FAT    FATURAMENTO                        CA#CE   **
           IDV    INSTRUCAO DE DEVOLUCAO             CS#CE   **
           IAB    INSTRUCAO CONCESSAO DE ABATIMENTO  CS#CE   **
           ICA    INSTRUCAO DE CANCEL.DE ABATIMENTO  CS#CE   **
           IPR    INSTRUCAO P/PROTESTO               CS#CE   **
           ISP    INSTRUCAO P/SUSTAR PROTESTO        CS#CE   **
           LAB    ABATIMENTO CONCEDIDO               CS#CE   **
           LCC    LIQUIDACAO EM CARTORIO             CS#CE   **
           RBC    RECEBIMENTO EM BANCO               CS#CE   **
           VCT    INSTRUCAO DE ALTERACAO VENCIMENTO  CS#CE   **


    SEQUENCIA:
     Abaixo esta descrita a  sequencia  em  que  devem  ser  executados  os
     programas diariamente apos a implantacao da cobranca escritural, desde
     que toda a parametrizacao esteja completa no sistema.
     Existem dois processos a seguir:
      - A remessa diaria de duplicatas para cobranca;
      - O retorno do banco com titulos recebidos e  outras  ocorrencias  ou
        respostas do envio (devolucao, rejeicao, aceite da remessa).

     Para efetuar a remessa de duplicatas para cobranca, seguir  os  passos
     abaixo:

     1 - Se a empresa utiliza faturamento batch,  isto e',  aglutinacao  de
         todas as notas de vendas a prazo do dia anterior:
         - Executar SIRCP098 para verificar se notas  de  venda  estao  com
           condicao de pagamento e portador correto.
         - Executar SIRCP075 para efetuar aglutinacao das notas a  prazo  e
           geracao das informacoes no contas a receber, ficando pronto para
           envio ao banco.
     2 - Caso as duplicatas emitidas nao estejam na situacao necessaria  ao
         envio para Cobranca Escritural (CE):
         - Executar  SIRCP367 (selecao de Titulos p/CE.
     3 - Caso para alguma duplicata ja em poder do banco,  seja  necessario
         enviar alguma instrucao:
         - Executar  SIRCP334  para  efetuar  alteracao  de  vencimento  ou
           prorrogacao.
         - Executar SIRCP576 para gerar instrucao bancaria.
           Ex: instrucao pedindo devolucao da duplicata.
               instrucao de abatimento.
               instrucao de alteracao/prorrogacao de vencimento.
     4 - Caso alguma duplicata esteja em determinada situacao e deseje  que
         a mesma seja enviada ao banco p/cobranca:
         Executar SIRCP334 para transferir a duplicata para a  situacao  de
         cobranca escritural com o portador  para  poder  ser  remetida  ao
         banco.
     5 - Executar SIRCP574 para gerar arquivo texto da remessa de titulo ao
         banco.
         Observacao: o sistema tem controle do numero de remessa  ao  banco
         controlada automaticamente e que pode ser consultada ou  corrigida
         pelo SIRCP201, sendo uma sequencia rigorosa pois o banco rejeitara
         se mandar com numeracao incorreta.
     6 - Com o arquivo texto gerado, entrar no sistema do banco e enviar  o
         arquivo.
     7 - Poder  ser emitido relatorio das duplicatas enviadas, executando o
         SIRCP200-Relatorio do arquivo remessa.

     Para o retorno do banco e atualizacao do contas receber e  Caixa/Bcos.
     referente baixa, aceite da remessa e  outras  ocorrencias,  seguir  os
     passos abaixo descritos:

     1 - Entrar no sistema do banco e efetuar recebimento do arquivo texto
         contendo os movimentos do retorno.
     2 - Executar SIRCP575 para processar a atualizacao do contas a receber
         e, caso a empresa utilize, gerar movimento para caixa.
         Lembre-se de que os recebimentos efetuados pelo banco geram  baixa
         automatica das duplicatas.
         Observacao: o sistema tem controle do numero de retorno  do  banco
         controlada automaticamente e que pode ser consultada ou  corrigida
         pelo SIRCP201, sendo  uma  sequencia  rigorosa,  pois  o  SIRCP575
         rejeita execucao com numero fora da sequencia.
         Esse mesmo programa emite relatorio das correncias do retorno, com
         objetivo de verificar se foi aceito arquivo de remessa e se  foram
         foram atualizados no sistema.

     Resumo da sequencia de remessa e retorno:
         - SIRCP098 - RELATORIO DE NF. A FATURAR.
         - SIRCP075 - AGLUTINACAO (FATURAMENTO).
         - SIRCP367 - SELECAO DE TITULOS PARA COBRANCA ESCRITURAL
         - SIRCP334 - TRANSFERENCIA DE SITUACAO E INSTRUCOES.
         - SIRCP576 - REGISTRAR INSUTRCOES P/COB.ESCRITURAL.
         - SIRCP574 - REMESSA  (GERACAO ARQ.TEXTO)   DE   DUPLICATAS   PARA
                      COBRANCA ESCRITURAL.
       * - SIRCP200 - RELATORIO DE REMESSA P/COBRANCA.
         - ........ - ENTRAR NO SISTEMA DO BANCO E ENVIAR ARQUIVO TEXTO  DE
                      REMESSA.
         - ........ - ENTRAR NO SISTEMA DO BANCO E RECEBER ARQUIVO TEXTO DE
                      RETORNO.
         - SIRCP575 - RETORNO DE COBRANCA ESCRITURAL DO BANCO.

       Nota: * = Programas opcionais, pois  outros  programas  executam  as
                 operacoes correspondentes.

    LAYOUT DOS ARQUIVOS REMESSA E RETORNO:

  REMESSA - REGISTRO HEADER

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³ OBSERVACAO            ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij
  ³ 001-001  ³ Codigo do registro  ³ 9(001)  ³   `0'  ³                       ³
  ³ 002-002  ³ Codigo do arquivo   ³ 9(001)  ³   `1'  ³                       ³
  ³ 003-009  ³ Identific.arquivo   ³ X(007)  ³REMESSA ³                       ³
  ³ 010-011  ³ Codigo de servico   ³ 9(002)  ³  `01'  ³ 041 = BRANCOS         ³
  ³ 012-026  ³ Identific.servico   ³ X(015)  ³COBRANCA³ 041 = BRANCOS         ³
  ³ 027-046  ³ Ident.emp.no banco  ³ X(020)  ³        ³ SIRCP003/COD.EMP.BCO  ³
  ³ 047-076  ³ Nome da empresa     ³ X(030)  ³        ³ 748 = BRANCOS         ³
  ³ 077-079  ³ Identif.do banco    ³ 9(003)  ³        ³ *** VER RELACAO ABAIXO³
  ³ 080-094  ³ Nome do banco       ³ X(015)  ³        ³ *** VER RELACAO ABAIXO³
  ³ 095-100  ³ Data geracao remessa³ 9(006)  ³ DDMMAA ³                       ³
  ³ 101-394  ³ Especif.do arquivo  ³ X(294)  ³        ³ *** VER OBS.ABAIXO ***³
  ³ 395-400  ³ Numero seq.registro ³ 9(006)  ³ 000001 ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    027-046    B.BRASIL   (001)
               027-030    Prefixo agencia      - 9(04)
               031-031    Digito verificador   - x(01)
               032-039    Codigo cedente       - 9(08)
               040-040    Digito verificador   - x(01)
               041-046    Num.convenente lider - 9(06)

    027-046    MERIDIONAL (008)
               027-031    Cod.agencia          - 9(05)
               032-037    Zeros                - 9(06)
               038-044    Cod.empresa          - 9(07)
               045-046    Brancos              - x(02)

    027-046    BESC (027)
               027-030    ?                    - 9(04)
               031-046    Brancos              - x(16)

    027-046    BANESPA    (033)
               027-037    Codigo do Cedente    - 9(11)
               038-046    Brancos              - x(09)

    027-046    BANESTADO  (038)
               027-033    Brancos              - x(07)
               034-038    Codigo da agencia    - 9(05)
               039-045    No.conta cedente     - 9(07)
               046-046    Digito verificador   - x(01)

    027-046    BANRISUL   (041)
               027-038    Id.empresa banco     - 9(12)
               039-046    Brancos              - x(08)

    027-046    CEF        (104)
               027-042    Id.empresa banco     - 9(16)
               043-046    Brancos              - x(04)

    027-046    BRADESCO   (237)
               027-046    Id.empresa banco     - 9(20)

    027-046    BCN        (291)
               027-036    Brancos              - x(10)
               037-039    Num.agencia          - 9(03)
               040-045    Num.conta carteira   - 9(06)
               046-046    Dig.conta carteira   - 9(01)

    027-046    BICBANCO   (320)
               027-029    Tipo da Conta        - 9(03)
               030-035    Numero da Conta      - 9(06)
               036-036    Digito da Conta      - 9(01)
               037-046    Brancos              - x(10)

    027-046    ITAU       (341)
               027-030    Codigo da Agencia    - 9(04)
               031-032    Zeros                - 9(02)
               033-037    Numero da Conta      - 9(05)
               038-038    Digito Verificador   - 9(01)
               039-046    Brancos              - x(08)

    027-046    SUDAMERIS  (347)
               027-029    Codigo da Agencia    - 9(03)
               030-030    Brancos              - x(01)
               031-038    Numero da Conta      - 9(08)
               039-046    Brancos              - x(08)

    027-046    SANTANDER  (353)
               027-030    Agencia Cedente      - 9(04)
               031-038    Conta Movto Cedente  - 9(08)
               039-046    Conta Cobr.Cedente   - 9(08)

    027-046    REAL       (356)
               027-027    zero                 - 9(01)
               028-031    Agencia Cedente      - 9(04)
               032-032    zero                 - 9(01)
               033-039    Conta Cedente        - 9(07)
               040-046    brancos              - x(07)

    027-046    BAMERINDUS (399)
               027-031    Codigo da Agencia    - 9(05)
               032-033    Sub-Conta            - 9(02)
               034-044    Agencia + Conta Corr.- 9(11)
               045-046    Brancos              - x(02)

    027-046    BANCANTIL  (389)
               027-030    Codigo da Agencia    - 9(04)
               031-045    CGC/CPF do Cedente   - 9(15)
               046-046    Brancos              - x(01)

    027-046    UNIBANCO   (409)
               027-030    Agencia de credito   - 9(04)
               031-036    Conta de credito     - 9(06)
               037-037    Digito verificador   - 9(01)
               038-046    Zeros                - 9(09)

    027-046    NACIONAL   (415)
               027-040    Id.empresa banco     - 9(14)
               041-046    Brancos

    027-046    SAFRA      (422)
               027-040    Id.empresa banco     - 9(14)
               041-046    Brancos              - x(06)

    027-046    NOROESTE   (424)
               027-029    Codigo da Agencia    - 9(03)
               030-035    Conta Corrente       - 9(06)
               036-037    Digito verificador   - 9(02)
               038-046    Brancos              - 9(09)

    027-046    BANSICREDI (748)
               027-031    Codigo do Cedente    - 9(05)
               032-045    CIC/CGC Do Cedente   - 9(14)
               046-076    Brancos              - x(31)

    027-046    URUGUAI    (753)
               027-038    Conta Corrente       - 9(12)
               039-044    Numero do Contrato   - 9(06)
               044-046    Brancos              - x(02)

    077-079    080-094
      001      BANCO DO BRASIL
      008      MERIDIONAL
      027      BANCO BESC SA
      033      BANESPA
      038      BANESTADO
      041      BANRISUL
      104      C ECON FEDERAL
      237      BRADESCO
      291      B.C.N
      320      BICBANCO
      341      ITAU
      347      BCO.SUDAMERIS
      353      SANTANDER
      356      BANCO REAL
      389      BANCANTIL
      399      BAMERINDUS
      409      UNIBANCO
      415      NACIONAL S.A.
      422      SAFRA
      424      BCO NOROESTE SA
      748      BANSICREDI
      753      BCO CML.URUGUAI


    101-394    B.BRASIL   (001)
               101-107    Seq. remessa
               108-394    Brancos

    101-394    MERIDIONAL (008)
               101-389    Brancos
               390-394    Numero sequencial da remessa

    101-394    BESC       (027)
               101-389    Brancos
               390-394    Numero sequencial do arquivo

    101-394    BANESPA    (033)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-394    Brancos

    101-394    BANESTADO  (038)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-394    Brancos

    101-394    BANRISUL   (041)
               101-394    Brancos

    101-394    CEF        (104)
               101-389    Brancos
               390-394    Numero sequencial da remessa

    101-394    BRADESCO   (237)
               101-108    Brancos
               109-110    Ident. do sistema (MX)
               111-117    Numero sequencial da remessa
               118-394    Brancos

    101-394    BCN        (291)
               101-105    Densidade - 9(5)
               106-108    Unidade de densidade
               109-388    Brancos
               389-394    Numero sequencial da remessa

    101-394    BICBANCO   (320)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-115    Numero do processamento
               116-394    Brancos

    101-394    ITAU       (341)
               101-394    Brancos

    101-394    SUDAMERIS  (347)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-394    Brancos

    101-394    SANTANDER  (353)
               101-116    Zeros
               117-391    Brancos
               392-394    Numero da Versao da Remessa

    101-394    REAL       (356)
               101-108    01600BPI
               109-394    Brancos

    101-394    BAMERINDUS (399)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-394    Brancos

    101-394    BANCANTIL  (389)
               101-381    Brancos
               382-386    01600
               387-389    Brancos
               390-394    Numero Sequencial da remessa

    101-394    UNIBANCO   (409)
               101-105    01600
               106-108    BPI
               109-391    Zeros - 9(283)
               392-394    Numero Geracao - 9(03)

    101-394    NACIONAL   (415)
               101-105    Densidade (01600/06250)
               106-108    'BPI'
               109-114    Numero sequencial da remessa
               115-394    Brancos

    101-394    SAFRA      (422)
               101-391    Brancos
               392-394    Numero sequencial da remessa

    101-394    NOROESTE   (424)
               101-105    Zeros   - 9(05)
               106-108    Brancos - x(03)
               109-394    Brancos - x(286)

    095-102    BANSICRED  (748)
               095-102    Data de gravacao do arquivo (AAAAMMDD)
               103-110    Brancos                       - x(08)
               111-117    Numero da Remessa             - 9(7)
               118-390    Brancos                       - x(273)
               391-394    Versao do Sistema             - "2.00"
               395-400    Numero sequencial do registro - 9(6)

    101-394    URUGUAI    (753)
               101-389    Brancos - x(289)
               390-394    Numero sequencial do arquivo - 9(5)

  REMESSA - REGISTRO TRANSACAO

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³OBSERVACAO             ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 001-001  ³ Codigo do registro  ³ 9(001)  ³   `1'  ³                       ³
  ³ 002-003  ³ Codigo do arquivo   ³ 9(002)  ³  `02'  ³ 041 = " " 237=zeros(*)³
  ³ 004-017  ³ Cgc.da empresa      ³ 9(014)  ³        ³ 041 = " " 237=zeros(*)³
  ³ 018-037  ³ Ident.emp.no banco  ³ X(020)  ³        ³ SIRCP003/COD.EMP.BCO  ³
  ³ 038-062  ³ Ident.titulo empresa³ x(025)  ³        ³ port+fil+tipo+num     ³
  ³ 063-107  ³ Ident.titulo banco  ³ x(045)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 108-108  ³ Carteira            ³ 9(001)  ³  `1'   ³ 341='I'               ³
  ³ 109-110  ³ Cod.ocorr.(REMESSA) ³ 9(002)  ³        ³ SIRCP573/COD.OCORR.   ³
  ³ 111-120  ³ Seu numero          ³ x(010)  ³ffd(6)pp³                       ³
  ³ 121-126  ³ Data vencimento tit.³ 9(006)  ³ ddmmaa ³                       ³
  ³ 127-139  ³ Valor titulo        ³ 9(11)V99³        ³                       ³
  ³ 140-142  ³ Banco depositario   ³ 9(003)  ³        ³ SIRCP003/NUMERO DO BCO³
  ³ 143-147  ³ Agencia enc.cobranca³ 9(005)  ³        ³ zeros                 ³
  ³ 148-149  ³ Especie do titulo   ³ 9(002)  ³  '01'  ³ 041 = 04, 06, 09      ³
  ³ 150-150  ³ Codigo aceite       ³ x(001)  ³  a/n   ³ 'N'                   ³
  ³ 151-156  ³ Data emissao titulo ³ 9(006)  ³ ddmmaa ³                       ³
  ³ 157-158  ³ 1a.instrucao cobr.  ³ 9(002)  ³        ³ conf.tab.banco        ³
  ³ 159-160  ³ 2a.instrucao cobr.  ³ 9(002)  ³        ³ conf.tab.banco        ³
  ³ 161-173  ³ Juros de mora       ³ 9(11)v99³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 174-179  ³ Data p/desconto     ³ 9(006)  ³ ddmmaa ³                       ³
  ³ 180-192  ³ Valor desconto      ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 193-205  ³ Valor iof           ³ 9(11)v99³        ³ zero                  ³
  ³ 206-218  ³ Valor abat.conc/canc³ 9(11)v99³        ³ (04 ou 05)            ³
  ³ 219-220  ³ Codigo inscr.sacado ³ 9(002)  ³1=f,2=j ³                       ³
  ³ 221-234  ³ Cgc/cpf do sacado   ³ 9(014)  ³        ³                       ³
  ³ 235-274  ³ Nome do sacado      ³ x(040)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 275-314  ³ Endereco do sacado  ³ x(040)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 315-326  ³ Bairro do sacado    ³ x(012)  ³        ³ 001/008 brancos 748(*)³
  ³ 327-334  ³ Cep do sacado       ³ 9(008)  ³        ³                       ³
  ³ 335-349  ³ Cidade do sacado    ³ x(015)  ³        ³ 237 = mensagem        ³
  ³ 350-351  ³ Estado do sacado    ³ x(002)  ³        ³ 237 = mensagem        ³
  ³ 352-394  ³ Campos diversos     ³ x(043)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 395-400  ³ Numero seq.registro ³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    018-037    Criterio especifico para cada banco
               (idem 027-046 do Registro Remessa)

    063-107    B.BRASIL  (001)
               063-074   ident.titulo no banco   - 9(12)
               075-076   prestacao               - 9(02)
               077-078   ind.grupo valor         - 9(02)
               079-107   outras informacoes      - x(29)

    063-107    MERIDIONAL (008)
               063-075   brancos                 - x(13)
               076-082   ident.titulo no banco   - 9(07)
               083-107   sacador/avalista        - x(23)

    063-107    BESC      (027)
               063-070   ident.titulo no banco   - 9(08)
               071-072   quant.dias 1a.instrucao - 9(02)
               073-074   quant.dias 2a.instrucao - 9(02)
               075-079   percentual de multa     - 9(05)
               080-082   brancos                 - x(03)
               083-107   chave ASBACE            - x(25)

    063-107    BANESPA   (033)
               063-065   Agencia Cedente         - 9(03)
               066-072   Ident.Titulo no Banco   - 9(07)
               073-107   brancos                 - x(35)

    063-107    BANESTADO (038)
               063-072   zeros                   - 9(10)
               073-082   brancos                 - x(10)
               083-107   brancos                 - x(25)

    063-107    BANRISUL  (041)
               063-072   ident.titulo no banco   - 9(10)
               073-104   mensagem no bloqueto (comunicar c/ antecedencia) - x(30)
               105-107   brancos                 - x(03)

    063-108    CEF       (104)
               063-073   ident.titulo no banco   - 9(11)
               074-076   brancos                 - x(03)
               077-106   mensagem no bloquete    - x(30)
               107-108   codigo da carteira      - 9(02)

    063-107    BRADESCO  (237)
               063-070   zeros                   - 9(08)
               071-082   ident.titulo no banco   - 9(12)
               083-092   desconto bonif.p/dia    - 9(10)
               093-107   brancos                 - x(15)

    063-107    BCN       (291)
               063-074   brancos                 - x(12)
               075-082   ident.titulo no banco   - 9(08)
               083-107   brancos                 - x(25)

    063-107    BICBANCO  (320)
               063-070   ident.titulo no banco   - 9(08)
               071-107   brancos                 - x(37)

    063-107    ITAU      (341)
               063-070   ident.titulo no banco   - 9(08)
               071-083   quant.moeda variavel    - 9(08)V9(05)
               084-086   Num.da Carteira no Bco  - 9(03)
               087-107   Ident.Operacao no Bco   - x(24)

    063-107    SUDAMERIS (347)
               063-071   ident.titulo no banco   - 9(09)
               072-084   quant.moeda variavel    - 9(08)V9(05)
               085-107   brancos                 - x(23)

    063-107    SANTANDER (353)
               063-070   Ident.titulo no banco   - 9(08)
               071-076   Data do Descto-2        - 9(06)
               077-077   brancos                 - x(01)
               078-078   Informacao de Multa     - 9(01)
               079-082   Perc.Multa por Atraso   - 9(02)v99
               083-084   Unid.Vl.Moeda Corr.= 00 - 9(02)
               085-097   Val.Tit.Outra Unidade   - 9(08)v9(05)
               098-101   Brancos                 - x(04)
               102-107   Data p/Cobr. de Multa   - 9(06)

    063-107    SANTANDER (356)
               063-064   Zeros                   - 9(02)
               065-071   Ident.titulo no banco   - 9(07)
               072-072   Incidencia da Multa     - 9(01)
               073-074   Num.Dias para Multa     - 9(02)
               075-075   Tipo da Multa           - 9(01)
               076-088   Multa                   - 9(11)v99
               089-095   Brancos                 - x(04)
               096-104   Contrato                  9(09)
               105-107   Brancos                 - x(03)

    063-107    BANCANTIL (389)
               063-066   Agencia Origem          - 9(04)
               067-077   Ident.Titulo no Banco   - 9(11)
               078-082   brancos                 - x(05)
               083-097   CGC/CPF do Cedente      - 9(15)
               098-107   Quant.de Moeda          - 9(10)

    063-107    BAMERINDUS (399)
               063-073   Ident.titulo no banco   - 9(11)
               074-079   Data Limite p/descto-2  - 9(06)
               080-090   Valor Descto-2 a Conced - 9(09)v99
               091-096   Data Limite p/descto-3  - 9(06)
               097-107   Valor Descto-3 a Conced - 9(09)v99

    063-107    UNIBANCO  (409)
               063-072   Nosso numero            - 9(10)
               073-073   Digito Verificador      - 9(01)
               074-082   Zeros                   - 9(09)
               083-107   Uso do Banco            - x(25)

    063-107    NACIONAL  (415)
               063-072   ident.titulo no banco (ocorrencia 01 = zeros) - 9(10)
               073-107   mensagem (p/bloqueto se inf.sacador avalista) - x(35)

    063-107    SAFRA     (422)
               063-071   ident.titulo no banco               - 9(09)
               072-101   brancos                             - x(30)
               102-102   cod.iof p/ope.seguro (0,1,2) - zero - 9(01)
               103-104   ident.tipo da moeda (nota 1) - 01   - 9(02)
               105-105   brancos                             - x(01)
               106-107   3a.instrucao (dias p/protesto)      - 9(02)

    063-107    NOROESTE  (424)
               063-071   Ident.titulo no banco               - 9(09)
               072-082   brancos                             - x(11)
               083-107   uso do banco (brancos)               - x(25)

    001-107    BANSICREDI (748)
               002-002   Tipo de Cobranca (A=C/Registro)     - x(01)
               003-003   Tipo de Carteira (A=Simples)        - x(01)
               004-016   brancos                             - x(13)
               017-017   Tipo de Moeda    (A=Real)           - x(01)
               018-018   Tipo de Desconto (A=Valor B=Perc)   - x(01)
               019-019   Tipo de Juros    (A=Valor B=Perc)   - x(01)
               020-023   Codigo da 1a.Mensagem para bloqueto - 9(04)
               024-027   Codigo da 2a.Mensagem para bloqueto - 9(04)
               028-031   Codigo da 3a.Mensagem para bloqueto - 9(04)
               032-047   brancos                             - x(16)
               048-062   Nosso Numero BANSICREDI sem edicao  - 9(15)
               063-070   Data da Instrucao  AAAAMMDD         - 9(15)
               071-071   Campo alterado, qdo ocorrencia "31" - x(01)
               072-072   Postagem do titulo (S/N)            - x(01)
               073-073   Protesto tit.c/vlr atualizado (S/N) - x(01)
               074-074   Impressao bloqueto (A=Ced. B=Bco)   - x(01)
               075-076   Numero da Parcela do Carne          - 9(02)
               077-078   Numero Total de Parcelas do Carne   - 9(02)
               079-082   brancos                             - x(04)
               083-092   Valor Desconto por dia de antecipac.- 9(10)
               093-096   % Multa por pagto em atraso         - 9(04)
               097-108   brancos                             - x(12)

    063-107    URUGUAI   (753)
               063-082   Ident.titulo no banco               - x(20)
               083-107   Identificacao da operacao no banco  - x(25)


                          157-158   159-160   392-393
                          -------   -------   -------
    001 BANCO DO BRASIL   1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    008 MERIDIONAL        1A.INSTR  BRANCOS   NR_DIAS
    027 BANCO BESC SA     1A.INSTR  2A.INSTR             NA 071=NR_DIAS
    033 BANESPA           1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    038 BANESTADO         1A.INSTR  2A.INSTR  BRANCOS
    041 BANRISUL          1A.INSTR  2A.INSTR             NA 370=NR_DIAS
    104 C ECON FEDERAL    1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    200 FICRISA           1A.INSTR  2A.INSTR* NR_DIAS
    230 BANDEIRANTES      1A.INSTR  00                   NA 083=NR_DIAS
    237 BRADESCO          1A.INSTR  NR_DIAS
    275 BANCO REAL S.A.   1A.INSTR  BRANCOS   00
    291 B.C.N             00        NR_DIAS
    320 BICBANCO          1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    341 ITAU              1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    347 BCO.SUDAMERIS     1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    353 SANTANDER         1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    356 REAL              1A.INSTR  BRANCOS   NR_DIAS    (99=Nao Protestar)
    389 BANCANTIL                   2A.INSTR
    399 BAMERINDUS        1A.INSTR  2A.INSTR* NR_DIAS
    409 UNIBANCO          1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    415 NACIONAL S.A.     1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS    (392-394)
    422 BANCO SAFRA       1A.INSTR  2A.INSTR             NA 106=NR_DIAS
    424 BCO NOROESTE SA   1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    641 EXCEL ECONOMICO   1A.INSTR  2A.INSTR  NR_DIAS
    748 BANSICREDI        1A.INSTR  NR_DIAS
    753 BCO CML.URUGUAI   1A.INSTR* 2A.INSTR  NR_DIAS

    (*)  tem tratamento de excecao


    161-173    MERIDIONAL (008)
               161-161   codigo juros de mora (0=diario, 1=mensal) - 9(01)
               162-173   juros de mora - 9(10v99)

    161-173    BESC      (027)
               161-161   codigo juros de mora (0=val.diario, 1=tax.mensal)
               162-173   valor/taxa dejuros de mora - 9(12)

    161-173    BANRISUL  (041)
               161-161   codigo juros de mora (0=diario, 1=mensal) -
               162-173   juros de mora

    161-173    REAL      (356)
               161-161   codigo juros de mora (0=val.diario, 1=tax.mensal)
               162-173   valor/dia ou taxa/mes dos juros de mora - 9(12)

    161-173    URUGUAI   (753)
               161-161   zero
               162-173   juros de mora  9(7)V9(5)

    235-274    001-B.BRASIL   nome do sacado = 37 posicoes
               008-MERIDIONAL nome do sacado = 35 posicoes
               027-BESC       nome do sacado = 40 posicoes
               033-BANESPA    nome do sacado = 40 posicoes
               038-BANESTADO  nome do sacado = 40 posicoes
               041-BANRISUL   nome do sacado = 35 posicoes
               104-CEF        nome do sacado = 35 posicoes
               237-BRADESCO   nome do sacado = 40 posicoes
               291-BCN        nome do sacado = 40 posicoes
               320-BICBANCO   nome do sacado = 40 posicoes
               341-ITAU       nome do sacado = 40 posicoes
               347-SUDAMERIS  nome do sacado = 40 posicoes
               353-SANTANDER  nome do sacado = 40 posicoes
               356-REAL       nome do sacado = 40 posicoes
               389-BANCANTIL  nome do sacado = 40 posicoes
               399-BAMERINDUS nome do sacado = 40 posicoes
               409-UNIBANCO   nome do sacado = 40 posicoes
               415-NACIONAL   nome do sacado = 37 posicoes
               422-SAFRA      nome do sacado = 40 posicoes
               424-NOROESTE   nome do sacado = 30 posicoes
               748-BANSICREDI nome do sacado = 40 posicoes
               753-URUGUAI    nome do sacado = 30 posicoes

    275-314    001-B.BRASIL   end. do sacado = 37 posicoes
               008-MERIDIONAL end. do sacado = 40 posicoes
               027-BESC       end. do sacado = 40 posicoes
               033-BANESPA    end. do sacado = 40 posicoes
               038-BANESTADO  end. do sacado = 40 posicoes
               041-BANRISUL   end. do sacado = 35 posicoes
               104-CEF        end. do sacado = 35 posicoes
               237-BRADESCO   end. do sacado = 40 posicoes
               291-BCN        end. do sacado = 40 posicoes
               320-BICBANCO   end. do sacado = 40 posicoes
               341-ITAU       end. do sacado = 40 posicoes
               347-SUDAMERIS  end. do sacado = 40 posicoes
               353-SANTANDER  end. do sacado = 40 posicoes
               356-REAL       end. do sacado = 40 posicoes
               389-BANCANTIL  end. do sacado = 40 posicoes
               399-BAMERINDUS end. do sacado = 38 posicoes
               415-NACIONAL   end. do sacado = 37 posicoes
               409-UNIBANCO   end. do sacado = 30 posicoes
               422-SAFRA      end. do sacado = 40 posicoes
               424-NOROESTE   end. do sacado = 30 posicoes
               748-BANSICREDI end. do sacado = 40 posicoes
               753-URUGUAI    end. do sacado = 40 posicoes


    352-394    B.BRASIL  (001)
               352-391   mensagem                    - x(40)
               392-393   dias para protesto          - 9(02)
               394-394   branco                      - x(01)

    352-394    MERIDIONAL (008)
               352-381   instrucao por extenso       - x(30)
               382-391   brancos                     - x(10)
               392-393   prazo protesto ou devolucao - 9(02) (preencher c/04)
               394-394   codigo da moeda (nota 3)    - 9(01)

    352-394    BESC (027)
               352-391   nome sacado/avalista        - x(40)
               392-393   brancos                     - x(02)
               394-394   ident.padrao moeda do titulo- 9(01)

    352-394    BANESPA   (033)
               352-391   Nome sacado/avalista        - x(40)
               392-393   Prazo para Protesto         - 9(02)
               394-394   branco                      - x(01)

    352-394    BANESTADO (038)
               352-381   nome sacado/avalista        - x(30)
               382-394   brancos                     - x(13)

    352-394    BANRISUL  (041)
               352-356   taxa/dia p/pagto antecipado - 9(03)v99
               357-369   valor p/ calc.desconto      - 9(11)v99
               370-371   num.dias p/ protesto        - 9(02)
               372-394   brancos                     - x(23)

    352-394    CEF (104)
               352-357   data p/pagto de multa       - 9(06)
               358-367   valor nominal da multa      - 9(08)v99
               368-389   nome do sacador/avalista    - 9(22)
               390-391   terceira instr.de cobranca  - 9(02)
               392-393   qtde dias p/acao protesto   - 9(02)
               394-394   codigo da moeda             - 9(01)

    352-394    BANDEIRANTES  (230)
               335-374   mensagem (ver observacao no manual) - x(40)
               375-394   ?

    352-394    BRADESCO  (237)
               335-394   mensagem (ver observacao no manual) - x(60)

    352-394    BCN       (291)
               352-391   sacador/avalista            - x(40)
               392-394   brancos                     - x(03)

    352-394    BICBANCO  (320)
               352-391   nome sacado/avalista/mensagem- x(40)
               392-393   prazo protesto              - 9(02)
               394-394   tipo de moeda (9=REAL)      - 9(01)

    352-394    ITAU      (341)
               352-381   nome sacador/avalista/mensagem-x(30)
               382-385   brancos                     - x(04)
               386-391   data para juros de mora     - x(06)
               392-393   quant.dias p/protesto, devolucao, etc - 9(02)
               394-394   brancos                     - x(01)

    352-394    SUDAMERIS (347)
               352-353   tipo de moeda               - 9(02) (09=Real)
               354-391   mensagem
               354-359   2a.data para desconto       - 9(06)
               360-372   2o.valor para desconto      - 9(11)v99
               373-378   3a.data para desconto       - 9(06)
               379-391   3o.valor para desconto      - 9(11)v99
               392-393   quant.dias p/protesto, devolucao, etc - 9(02)
               394-394   brancos                     - x(01)

    352-394    SANTANDER  (353)
               352-381   nome sacado/avalista        - x(30)
               382-391   brancos                     - x(10)
               392-393   nr.dias para protesto       - 9(02)
               394-394   branco                      - x(01)

    352-394    REAL      (356)
               352-391   nome sacado/avalista        - x(40)
               392-392   valor/moeda (0=Real, 1=Moeda) 9(01)
               393-394   tipo/moeda (ver tabela)     - x(02)

    352-394    BANCANTIL (389)
               352-381   nome sacado/avalista        - x(30)
               382-393   brancos                     - x(12)
               394-394   Codigo da Moeda             - 9(01)

    352-394    BAMERINDUS (399)
               352-391   nome sacado/avalista        - x(40)
               392-393   prazo protesto              - 9(02)
               394-394   tipo de moeda (9=REAL)      - 9(01)

    352-394    UNIBANCO  (409)
               352-391   nome sacado/avalista        - x(40)
               392-393   prazo protesto              - 9(02)
               394-394   zeros                       - 9(01)

    352-394    NACIONAL  (415)
               352-388   sacador/avalista            - x(37)
               389-391   brancos                     - x(03)
               392-394   num.dias baixa/protesto     - 9(03)

    352-394    SAFRA     (422)
               352-381   nome sacador/avalista       - x(30)
               382-388   taxa oper.p/cob.seriada     - 9(07)
               389-391   brancos                     - x(03)
               392-394   numero sequencial da remessa- 9(03)

    352-394    NOROESTE  (424)
               352-381   Nome sacador/avalista       - x(30)
               382-391   brancos                     - x(10)
               392-393   Prazo para Protesto         - 9(02)
               394-394   branco                      - x(01)

    315-394    BANSICREDI (748)
               315-319   Codigo do Sacado na Agencia Cedente - 9(05)
               320-325   Codigo da Praca do Sacado           - 9(06)
               326-326   brancos                             - x(01)
               327-334   Cep do Sacado                       - 9(08)
               335-339   Codigo do Sacado junto ao Cliente   - 9(05)
               340-353   CIC/CGC do Sacador/Avalista         - 9(14)
               354-394   Nome do Sacador/Avalista            - 9(41)

    352-394    URUGUAI   (753)
               352-391   Nome sacador/avalista       - x(40)
               392-393   Prazo para Protesto         - 9(02)
               394-394   branco                      - x(01)

   REMESSA - REGISTRO TRAILLER

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³OBSERVACAO             ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 001-001  ³ codigo do registro  ³ 9(001)  ³  `9'   ³                       ³
  ³ 002-394  ³ especif.do arquivo  ³ X(393)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 395-400  ³ num.seq do registro ³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    002-394    B.BRASIL  (001)
               002-394   brancos

    002-394    MERIDIONAL (008)
               002-394   brancos

    002-394    BESC (027)
               002-394   brancos

    002-394    BANESPA   (033)
               002-394   brancos

    002-394    BANESTADO (038)
               002-009   quant.de titulos
               010-023   valor total titulos
               024-394   brancos

    002-394    BANRISUL  (041)
               002-027   brancos
               028-040   total geral
               041-394   brancos

    002-394    CEF (104)
               002-394   brancos

    002-394    BRADESCO  (237)
               002-394   brancos

    002-394    BCN       (291)
               002-394   brancos

    002-394    BICBANCO  (320)
               002-394   brancos

    002-394    ITAU      (341)
               002-394   brancos

    002-394    SUDAMERIS (347)
               002-002   codigo p/identif.arquivo - "1"
               003-004   tipo de servico          - "01"
               005-007   identificacao do banco   - "347"
               008-394   brancos

    002-394    SANTANDER (353)
               002-007   quant.de titulos
               008-020   valor total titulos
               021-394   zeros

    002-394    REAL      (356)
               002-007   quant.de titulos
               008-020   valor total titulos
               021-394   zeros

    002-394    BANCANTIL  (389)
               002-394   brancos

    002-394    BAMERINDUS (399)
               002-394   brancos

    002-394    UNIBANCO  (409)
               002-391   zeros - 9(390)
               392-394   Numero Geracao 9(03)

    002-394    NACIONAL  (415)
               002-394   brancos

    002-394    SAFRA     (422)
               002-368   brancos
               369-376   quant.de titulos
               377-391   valor total titulos
               392-394   numero sequencial do arquivo remessa

    002-394    NOROESTE  (424)
               002-394   brancos

    002-394    BANSICREDI (748)
               002-002   codigo p/identif.arquivo - "1"
               003-005   identificacao do banco   - "748"
               006-010   codigo do cedente        - 9(05)
               011-394   brancos                  - x(384)
               395-400   numero sequencial do registro

    002-394    URUGUAI   (753)
               002-394   brancos



  RETORNO - REGISTRO HEADER

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³OBSERVACOES            ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 001-001  ³ codigo do registro  ³ 9(001)  ³   `0'  ³                       ³
  ³ 002-002  ³ codigo do arquivo   ³ 9(001)  ³   `2'  ³                       ³
  ³ 003-009  ³ identific.arquivo   ³ x(007)  ³RETORNO ³                       ³
  ³ 010-011  ³ codigo de servico   ³ 9(002)  ³  `01'  ³                       ³
  ³ 012-026  ³ identific.servico   ³ x(015)  ³COBRANCA³                       ³
  ³ 027-046  ³ ident.emp no banco  ³ x(020)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 047-076  ³ nome da empresa     ³ x(030)  ³        ³                       ³
  ³ 077-079  ³ identif.do banco    ³ 9(003)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 080-094  ³ nome do banco       ³ x(015)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 095-100  ³ data geracao retorno³ 9(006)  ³ dt.mvto³                       ³
  ³ 101-394  ³ especif.do arquivo  ³ x(294)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 395-400  ³ numero seq.registro ³ 9(006)  ³ 000001 ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    027-046    Criterio especifico para cada banco

    077-079    080-094
      001      BANCO DO BRASIL
      008      MERIDIONAL
      027      BANCO BESC SA
      033      BANESPA
      038      BANESTADO
      041      BANRISUL
      104      C ECON FEDERAL
      237      BRADESCO
      291      B.C.N
      320      BICBANCO
      341      BANCO ITAU SA
      347      BCO SUDAMERIS
      353      SANTANDER
      356      BANCO REAL S.A
      389      BANCANTIL
      399      BAMERINDUS
      409      UNIBANCO
      415      NACIONAL S.A.
      422      SAFRA
      424      BCO NOROESTE SA

    101-394    B.BRASIL  (001)
               101-107   numero sequencial do arquivo retorno
               108-394   brancos

    101-394    MERIDIONAL  (008)
               101-389   brancos
               390-394   numero sequencial arquivo retorno

    101-394    BESC (027)
               101-389   brancos
               390-394   numero sequencial arquivo retorno

    101-394    BANESPA   (033)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-116   Numero do Aviso Bancario
               117-379   brancos
               380-385   Data do credito
               386-394   brancos

    101-394    BANESTADO (038)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-379   brancos
               380-385   data do movimento
               386-388   brancos
               389-393   numero sequencial do arquivo retorno
               394-394   branco

    101-394    BANRISUL  (041)
               101-385   brancos
               386-394   numero sequencial arquivo retorno

    101-394    CEF (104)
               101-158   mensagem de retorno
               159-389   brancos
               390-394   numero sequencial do arquivo retorno

    101-394    BRADESCO  (237)
               101-108   brancos
               109-113   numero do aviso
               114-379   brancos
               380-385   data do credito
               386-394   brancos

    101-394    BCN       (291)
               101-105   densidade - 9(05)
               106-108   unidade de densidade ('BPI')
               109-388   brancos
               389-394   numero sequencial do arquivo retorno

    101-394    BICBANCO  (320)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-115   numero do processamento
               116-394   brancos

    101-394    ITAU      (341)
               101-108   brancos
               109-113   numero do arquivo retorno
               114-119   data do credito
               120-394   brancos

    101-394    SUDAMERIS (347)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-386   brancos
               387-394   Numero Geracao

    101-394    SANTANDER (353)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-385   brancos
               386-389   Sigla da Empresa no Sistema
               390-391   brancos
               392-394   numero da versao

    101-394    REAL      (356)
               101-108   01600BPI
               109-116   Numero do Arquivo
               117-394   brancos

    101-394    BANCANTIL (389)
               101-104   Agencia Origem
               105-113   Numero do Contrato
               114-389   brancos
               390-394   Numero do arquivo retorno

    101-394    BAMERINDUS (399)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-119   brancos
               120-125   data do credito
               126-388   brancos
               389-393   numero do arquivo retorno
               394-394   brancos

    101-394    UNIBANCO  (409)
               101-105   01600
               106-108   BPI
               109-391   zeros
               392-394   Numero Geracao

    101-394    NACIONAL  (416)
               101-105   densidade (01600/06250)
               106-108   'BPI'
               109-116   numero do arquivo retorno (solicitar c/antecedencia)
               120-125   data do credito (solicitar c/ antecedencia)
               126-394   brancos

    101-394    SAFRA     (422)
               101-391   brancos
               392-394   numero sequencial arquivo retorno

    101-394    NOROESTE  (424)
               101-105   zeros                - 9(05)
               106-108   brancos              - x(03)
               109-394   brancos              - x(286)

    095-394    BANSICREDI (748)
               095-102   Data gravacao        - 9(08) AAAADDMM
               103-110   brancos              - x(08)
               111-117   numero do retorno    - 9(07)
               118-389   brancos              - x(272)
               390-394   versao do sistema    - x(05) 99.99

   RETORNO - REGISTRO TRANSACAO

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³OBSERVACOES            ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 001-001  ³ codigo do registro  ³ 9(001)  ³   `1'  ³                       ³
  ³ 002-003  ³ codigo do arquivo   ³ 9(002)  ³  `02'  ³                       ³
  ³ 004-017  ³ cgc.da empresa      ³ 9(014)  ³        ³                       ³
  ³ 018-037  ³ ident.emp.no banco  ³ X(020)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 038-062  ³ ident.titulo empresa³ x(025)  ³        ³                       ³
  ³ 063-107  ³ ident.titulo banco  ³ x(045)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 108-108  ³ carteira            ³ 9(001)  ³  `1'   ³                       ³
  ³ 109-110  ³ cod.ocorr.(RETORNO) ³ 9(002)  ³        ³ conf.tab.banco        ³
  ³ 111-116  ³ data ocorrencia ret.³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ³ 117-126  ³ seu numero/id.na emp³ x(010)  ³        ³                       ³
  ³ 127-146  ³ confirmacao num bco ³ x(020)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 147-152  ³ data vencto  titulo ³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ³ 153-165  ³ valor titulo        ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 166-168  ³ banco depositario   ³ 9(003)  ³        ³                       ³
  ³ 169-173  ³ agencia enc.cobranca³ 9(005)  ³        ³                       ³
  ³ 174-175  ³ especie do titulo   ³ 9(002)  ³  '01'  ³                       ³
  ³ 176-188  ³ vlr.tarifa cobranca ³ 9(11)v99³        ³ opcional              ³
  ³ 189-201  ³ vlr.outras despesas ³ 9(11)v99³        ³ opcional              ³
  ³ 202-214  ³ vlr.juros (op.desc) ³ 9(11)v99³        ³ opcional              ³ -753
  ³ 215-227  ³ vlr.iof retido      ³ 9(11)v99³        ³ opcional              ³
  ³ 228-240  ³ abatimento concedido³ 9(11)v99³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 241-253  ³ valor desconto      ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 254-266  ³ valor liq.pago      ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 267-279  ³ valor juros de mora ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 280-292  ³ outros creditos     ³ 9(11)v99³        ³                       ³
  ³ 293-394  ³ campos diversos     ³ x(102)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 395-400  ³ numero seq.registro ³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    063-107    B.BRASIL  (001)
               063-074   numero titulo no banco
               075-076   numero da prestacao
               077-080   dias para calculo
               081-082   motivo da entrada, baixa ou recusa
               083-107   outras informacoes

    063-107    MERIDIONAL (008)
               063-075   zeros
               076-082   identificacao titulo no banco
               083-107   brancos

    063-107    BESC (027)
               063-070   identificacao titulo no banco
               071-072   quant.dias 1a.instrucao
               073-074   quant.dias 2a.instrucao
               075-079   percentual multa
               080-082   brancos
               083-107   chave ASBACE

    063-107    BANESPA   (033)
               063-072   Numero titulo no banco - 9(10)
               073-073   Digito Verificador     - 9(01)
               074-107   brancos

    063-107    BANESTADO (038)
               063-072   numero titulo no banco
               073-107   brancos

    063-107    BANRISUL  (041)
               063-072   numero titulo no banco
               073-107   brancos

    063-108    CEF (104)
               063-073   numero titulo no banco
               074-079   brancos
               080-082   codigo do motivo da rejeicao
               083-106   identificacao da operacao na CEF
               107-108   codigo da carteira

    063-107    BRADESCO  (237)
               063-070   zeros
               071-082   numero titulo no banco
               083-107   brancos

    063-107    BCN       (291)
               063-074   brancos
               075-082   numero titulo no banco
               083-107   brancos

    063-107    BICBANCO  (320)
               063-070   numero titulo no banco  9(08)
               071-107   brancos

    063-107    ITAU      (341)
               063-070   numero titulo no banco
               071-082   brancos

    063-107    SUDAMERIS (347)
               063-071   numero titulo no banco
               072-084   quantidade de FAJ-TR 9(8)v9(5)
               085-086   tipo de moeda
               087-088   moeda original (entrada)
               089-107   brancos

    063-107    SANTANDER (353)
               063-070   numero titulo no banco
               071-107   brancos

    063-107    REAL      (356)
               063-064   zeros
               065-071   numero titulo no banco
               072-107   brancos

    063-107    BANCANTIL (389)
               063-066   agencia origem         - 9(04)
               067-077   numero titulo no banco - 9(11)
               078-107   brancos                - x(30)

    063-107    BAMERINDUS (399)
               063-073   numero titulo no banco - 9(11)
               074-079   Data Limite p/descto-2 - 9(06)
               080-090   Valor Descto-2 a Conced- 9(09)v99
               091-096   Data Limite p/descto-3 - 9(06)
               097-107   Valor Descto-3 a Conced- 9(09)v99

    063-107    UNIBANCO  (409)
               063-073   Nosso Numero - 9(11)
               074-082   Zeros - 9(09)
               083-107   Uso do Banco - x(25)

    063-107    NACIONAL  (416)
               063-072   numero titulo no banco
               073-107   brancos

    063-107    SAFRA     (422)
               063-071   numero titulo no banco
               072-102   brancos
               103-104   ocorrencia (remessa)
               105-107   rejeicao

    063-107    NOROESTE  (424)
               063-071   Numero titulo no banco - 9(09)
               072-082   brancos                - x(11)
               083-107   uso do banco           - x(25)

    003-108    BANSICREDI (748)
               002-013   brancos                             - x(12)
               014-014   Tipo de Cobranca                    - x(01)
               015-019   Codigo do Sacado na Agencia Cedente - 9(05)
               020-024   Codigo do Sacado junto ao cliente   - 9(05)
               025-047   brancos                             - x(23)
               048-062   Nosso Numero BANSICREDI sem edicao  - 9(15)
               063-108   brancos                             - x(46)

    063-107    URUGUAI   (753)
               063-082   Numero titulo no banco - X(20)
               083-107   identificacao da operacao no banco - x(25).


    127-146    B.BRASIL  (001)
               127-146   identificacao numero banco

    127-146    MERIDIONAL (008)
               127-146   brancos

    127-146    BESC (027)
               127-146   brancos

    127-146    BANESPA   (033)
               127-137   Confirmacao Num.Titulo no Banco - 9(11)
               138-146   brancos                         - x(09)

    127-146    BANESTADO (038)
               127-146   brancos

    127-146    BANRISUL  (041)
               127-146   brancos

    127-146    CEF (104)
               127-146   brancos

    127-146    BRADESCO  (237)
               127-146   mesmo numero posicao 073-082

    127-146    BCN       (291)
               127-138   brancos
               139-146   confirmacao num.banco - 9(08)

    127-146    BICBANCO  (320)
               127-134   confirmacao num.banco - 9(08)
               135-146   brancos

    127-146    ITAU      (341)
               127-134   confirmacao num.banco - 9(08)
               135-146   brancos

    127-146    SUDAMERIS (347)
               127-135   confirmacao num.banco - 9(09)
               136-146   brancos

    127-146    SANTANDER (353)
               127-134   confirmacao num.banco - 9(08)
               135-146   brancos

    127-146    REAL      (356)
               127-133   confirmacao num.banco - 9(07)
               134-146   brancos

    127-146    BANCANTIL (389)
               127-146   brancos

    127-146    BAMERINDUS (399)
               127-137   confirmacao num.banco - 9(11)
               138-146   brancos

    127-146    UNIBANCO  (409)
               127-137   Nosso Numero - 9(11)
               138-146   zeros - 9(9)

    127-146    NACIONAL  (416)
               127-136   confirmacao num.titulo no banco - 9(10)
               137-146   brancos                         - x(10)

    127-146    SAFRA     (422)
               127-135   confirmacao num.titulo no banco - 9(09)
               136-146   brancos                         - x(11)

    127-146    NOROESTE  (424)
               127-135   confirmacao num.titulo no banco - 9(09)
               136-146   brancos                         - x(11)

    127-146    BANSICREDI (748)
               127-146   brancos                         - x(20)

    127-146    URUGUAI   (753)
               127-146   brancos                         - x(11)


    189-201    ITAU      (341)
               189-201   brancos


    228-240    CEF (104)
               228-240   Na confirmacao do abatimento este campo retorna
                         com valor zero nao sendo possivel baixa automatica.

    293-394    B.BRASIL  (001)
               293-394   outras informacoes

    293-394    MERIDIONAL (008)
               293-298   data de credito
               299-301   brancos
               302-303   codigo de rejeicao (nota 2)
               304-394   brancos

    293-394    BESC (027)
               293-295   brancos
               296-301   data de credito
               302-302   tipo de juros de mora (0=val.diario, 1-tax.mensal)
               303-314   juros de mora
               315-320   data limite para concessao desconto
               321-333   valor do desconto a ser concedido
               334-335   codigo da 1a.instrucao
               336-337   codigo da 2a.instrucao
               338-342   numero da remessa
               343-348   sequencial da remessa
               349-350   diagnostico da rejeicao 1
               351-352   diagnostico da rejeicao 2
               353-354   diagnostico da rejeicao 3
               355-356   diagnostico da rejeicao 4
               357-393   brancos
               394-394   ident.padrao moeda do titulo

    293-394    BANESPA   (033)
               293-293   Identif.Pagto em Cartorio      - 9(01)
               294-295   Brancos                        - x(02)
               296-301   Data de Credito                - 9(06)
               302-303   Motivo da Ocorrencia/Rejeicao  - x(02)
               304-346   Brancos                        - x(43)
               347-352   Data do Complemento            - 9(06)
               353-365   Valor do Complemento           - 9(11)V99
               366-394   brancos                        - x(29)

    293-394    BANESTADO (038)
               293-301   brancos
               302-303   codigo de rejeicao
               304-304   brancos

    293-394    BANRISUL  (041)
               293-295   brancos
               296-301   data do credito
               302-394   brancos

    293-394    CEF (104)
               293-293   codigo da moeda
               294-299   data do credito para ocorrencias 21 e 22
               300-394   brancos

    293-394    BRADESCO  (237)
               293-294   codigo 01 (pagto em cartorio)
               295-295   transf. p/ cartorio (A=aceito, D=desprezado)
               296-301   data do credito
               302-394   brancos

    293-394    BCN       (291)
               293-298   data do credito
               299-308   rejeicoes
               309-394   brancos

    293-394    BICBANCO  (320)
               293-298   data do credito
               299-311   valor liquido do titulo
               312-351   nome do sacado
               352-393   brancos
               394-394   9 = Real

    293-394    ITAU      (341)
               293-295   brancos
               296-301   data do credito
               302-305   codigo da ocorrencia do sacado
               306-311   data da ocorrencia do sacado
               312-324   valor da ocorrencia do sacado
               325-354   nome do sacado
               355-377   brancos
               378-385   codigo de erros (4 codigos de 2 bytes)
               386-394   brancos

    293-394    SUDAMERIS (347)
               293-293   codigo da liquidacao/baixa
               294-300   brancos
               301-302   codigo de rejeicao
               303-394   brancos

    293-394    SANTANDER (353)
               293-293   brancos
               294-294   Codigo de Aceite = 'N'
               295-295   brancos
               296-301   Data do Credito
               302-337   Nome do Sacado
               338-338   branco
               339-340   Unidade de Valor Moeda Corrente = 00
               341-353   Valor do Titulo em Outra Unidade - 9(08)v9(05)
               354-366   Valor do IOC em em Outra Unidade - 9(08)v9(05)
               367-379   Valor do Debito ou Credito       - 9(11)v99
               380-380   D=Debito C=Credito
               381-385   brancos
               386-389   Sigla da empresa no sistema
               390-391   brancos
               392-394   numero da versao

    293-394    REAL      (356)
               293-293   Forma de Credito
               294-295   Brancos
               296-301   Data de Credito
               302-341   Brancos
               342-391   Motivo Recusa/devolucao do titulo pelo Cartorio
               392-392   Valor/moeda
               393-394   Tipo moeda

    293-394    BAMERINDUS (399)
               293-301   zeros
               302-303   motivo da ocorrencia
               304-304   indicativo de credito
               305-388   zeros
               389-393   numero do aviso de credito
               394-394   tipo de moeda

    293-394    BANCANTIL (389)
               293-295   Brancos
               296-301   Data do credito
               302-302   Indicador de mora
               303-314   Taxa de Permanencia
               315-320   Data Limite
               321-333   Desconto Limite
               334-335   Primeira Instrucao
               336-337   Segunda  Instrucao
               338-352   Quantidade Moeda
               353-377   Brancos
               378-387   Codigo de Rejeicao
               388-391   Brancos
               392-393   Instrucao Protesto
               394-394   Codigo de Moeda

    293-394    UNIBANCO  (409)
               293-385   Zeros
               386-391   Data Gravacao DD/MM/AA
               392-394   Numero de Geracao 9(03)

    293-394    NACIONAL  (416)
               293-295   brancos
               296-301   data do credito
               302-392   brancos
               393-393   codigo da moeda do cadastramento
               394-394   codigo da moeda do pagamento

    293-394    SAFRA     (422)
               293-295   codigo da moeda
               296-301   data de credito (06, 07, 15)
               302-307   brancos
               308-321   codigo cedente transferido (ocor.21)
               322-391   brancos
               392-394   numero sequencial arquivo retorno

    293-394    NOROESTE  (424)
               293-293   Identif.Pagto em Cartorio      - 9(01)
               294-377   Brancos                        - x(84)
               378-385   codigo de erros (4 codigos de 2 bytes)
               386-386   Tipo da entrada                - x(01)
               387-388   brancos                        - x(02)
               389-394   Data do Credito                - 9(06)

    293-394    BANSICREDI (748)
               293-294   brancos                        - x(02)
               295-295   Somente para ocorrencia 19     - x(01)
               296-318   brancos                        - x(23)
               319-328   motivos da ocorrencia          - x(10)
               329-336   Data Prevista p/Lanc. C/C      - x(08) AAAAMMDD
               337-394   brancos                        - x(58)

    293-394    URUGUAI   (753)
               293-394   brancos/zeros


  RETORNO - REGISTRO TRAILLER

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO       ³TAMANHO  ³CONTEUDO³OBSERVACOES            ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 001-001  ³ codigo do registro  ³ 9(001)  ³  `9'   ³                       ³
  ³ 002-017  ³ campos diversos     ³ X(016)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 018-025  ³ qtde de titulos     ³ 9(008)  ³        ³                       ³
  ³ 026-039  ³ valor total titulos ³ 9(12)V99³        ³                       ³
  ³ 040-394  ³ informacoes diversas³ X(355)  ³        ³ ver obs.abaixo        ³
  ³ 395-400  ³ num.seq do registro ³ 9(006)  ³        ³                       ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    002-017    Criterio especifico para cada banco

    002-394    UNIBANCO  (409)
               002-009   Quantidade de titulos - 9(08)
               010-023   Valor Total - 9(12)v99
               024-031   Numero Aviso Bancario - x(08)
               032-385   Zeros - 9(354)
               386-391   Data Gravacao  - 9(06)
               392-394   Numero Gravacao - 9(03)

    002-394    BESC (027)
               002-002   Constante = 2
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=027)
               008-017   brancos  - x(10)
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-394   Branco - x(355)

    002-394    CEF (104)
               002-002   Constante = 2
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=104)
               008-394   brancos  - x(387)

    040-394    B.BRASIL  (001)
               040-047   numero aviso do banco
               048-394   informacoes ref. outras carteiras

    040-394    MERIDIONAL (008)
               040-394   brancos

    040-394    BANESPA   (033)
               040-047   numero aviso do banco     - 9(08)
               048-394   informacoes ref. outras carteiras

    040-394    BANESTADO (038)
               040-047   numero aviso do banco
               048-394   brancos

    040-394    BANRISUL  (041)
               040-047   numero seq. arquivo (solicitar com antecedencia)
               048-048   brancos
               049-055   quant.titulos registrados
               056-070   valor total registrado
               071-077   quant.titulos liquidados
               078-092   valor total liquidado
               093-394   brancos

    040-394    BRADESCO  (237)
               040-047   numero aviso do banco
               048-394   informacoes ref.outras carteiras

    040-394    BCN       (291)
               040-047   numero aviso do banco
               048-394   informacoes ref.outras carteiras

    002-394    BICBANCO  (320)
               002-002   Identificacao do arquivo (Constante = 2)
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=320)
               008-017   brancos  - x(10)
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-047   data que o credito sera efetivado
               054-394   brancos

    040-394    ITAU      (341)
               040-047   numero aviso do banco
               048-207   informacoes ref.outras carteiras
               208-212   numero sequencial arquivo retorno
               213-220   quant. registros transacao
               221-234   soma valor nominal dos titulos

    002-394    SUDAMERIS (347)
               002-002   Identificacao do arquivo (Constante = 2)
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=347)
               008-017   brancos  - x(10)
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-047   Numero do aviso de cobranca   - 9(08)
               048-394   informacoes ref. outras carteiras

    002-394    SANTANDER (353)
               002-002   Identificacao do arquivo (Constante = 2)
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=353)
               008-017   brancos  - x(10)
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-047   Numero do aviso de cobranca   - 9(08)
               048-394   informacoes ref. outras carteiras

    002-394    REAL      (356)
               002-002   Identificacao do arquivo (Constante = 2)
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=356)
               008-015   No.Seq.Arq.Retornados
               016-017   Brancos
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-057   Numero do aviso de cobranca   - 9(18)
               048-394   informacoes ref. outras carteiras

    002-394    BANCANTIL (389)
               002-002   Codigo de Retorno (Constante = 2)
               003-004   Codigo de Servico (Constante = 01)
               005-007   Codigo do Branco  (Constante = 389)
               008-017   brancos
               018-025   Quant.de titulos     - 9(08)
               026-039   Valor Total          - 9(12)V99
               040-047   Numero Aviso Bancario- 9(08)
               048-394   brancos              - x(347)

    040-394    BAMERINDUS (399)
               040-394   brancos

    040-394    UNIBANCO  (409)
               040-047   numero aviso do banco
               048-394   brancos

    040-394    NACIONAL  (416)
               040-047   numero aviso de cobranca - 9(08)
               048-127   informacoes ref.outras carteiras
               128-394   brancos

    040-394    SAFRA     (422)
               040-047   numero aviso do banco
               048-097   brancos
               098-391   informacoes ref.outras carteiras
               392-394   numero sequencial arquivo retorno

    040-394    NOROESTE  (424)
               040-047   numero aviso do banco    - 9(08)
               048-394   brancos                  - x(347)

    002-394    URUGUAI   (753)
               002-002   Identificacao do arquivo (Constante = 2)
               003-004   Identificacao do tipo de servico (Constante=01)
               005-007   Identificacao do numero do banco (Constante=753)
               008-017   brancos  - x(10)
               018-025   Quant.titulos em cobr.simples - 9(08)
               026-039   Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99
               040-394   brancos

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